美康生物发布最新内部审计制度
2025-10-29
美康生物科技股份有限公司发布了新的内部审计制度,该制度明确了公司内部审计的组织架构、职责范围及工作流程。内审部门将独立于财务部门,直接对董事会审计委员会负责,定期检查公司内部控制、财务信息真实性及重大事项实施情况,尤其关注对外投资、关联交易、募集资金使用等高风险领域。制度还规定了审计频率和报告机制,要求每季度向审计委员会报告审计进展,并每半年检查一次重大事件执行情况和大额资金往来。此外,公司将在年度报告披露时同步公开内部控制自我评价报告和会计师事务所的审计报告。
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