深信服发布内部审计制度,强化公司治理与风险控制
2025-12-26
深信服科技股份有限公司于2025年12月26日正式发布《内部审计制度》。
该制度旨在加强内部监督和风险控制,规范内部审计工作,以保障公司财务管理、会计核算及生产经营活动符合法规,保护投资者合法权益。
根据制度,内部审计工作将覆盖公司经营活动中与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节,并对内部控制的有效性进行检查和评估。此举有助于提升公司治理的规范性与透明度。
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该制度旨在加强内部监督和风险控制,规范内部审计工作,以保障公司财务管理、会计核算及生产经营活动符合法规,保护投资者合法权益。
根据制度,内部审计工作将覆盖公司经营活动中与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节,并对内部控制的有效性进行检查和评估。此举有助于提升公司治理的规范性与透明度。
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