【市场】独立财务顾问核查赛微电子内控报告有效
2026-03-27
华泰联合证券作为赛微电子重大资产出售的独立财务顾问,对公司2025年度内部控制自我评价报告进行了核查。
经核查,独立财务顾问认为赛微电子2025年度内部控制制度符合相关法规要求,在所有重大方面保持了有效的内部控制,未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。
赛微电子出具的内部控制自我评价报告基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
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经核查,独立财务顾问认为赛微电子2025年度内部控制制度符合相关法规要求,在所有重大方面保持了有效的内部控制,未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。
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