【经营】ST华铭审计问题影响消除,经营改善
2026-04-26
ST华铭发布公告,说明2024年度财务报告和内部控制审计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除。
公司通过2025年7月和2026年4月的存货盘点,调整差异98.68万元,解决了存货问题。
针对立案调查,公司已收到行政处罚事先告知书,并在财务报表中反映,消除了不确定性。
公司通过优化子公司管理团队、完成生产基地搬迁等措施,强化了对子公司的管控,提升了内部控制水平。
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公司通过2025年7月和2026年4月的存货盘点,调整差异98.68万元,解决了存货问题。
针对立案调查,公司已收到行政处罚事先告知书,并在财务报表中反映,消除了不确定性。
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