新元科技:董事会关于公司非标准审计意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明
2025-04-30
万向新元科技股份有限公司因管理层越过职能部门直接安排销售、采购业务,不相容职责未分离,存在重大会计差错更正,重要客户应收账款违约或逾期,以及融资管理存在重大缺陷等问题,导致大华会计师事务所对其2024年度内部控制出具了否定意见的审计报告。公司董事会已识别出这些内部控制缺陷,并计划采取一系列整改措施,包括加强内控体系建设、配合调查、追缴应收账款、改进采购和资产管理、强化风险意识和底线原则等。
点此打开小程序免费查看完整AI分析结果
点此打开小程序
重要提示和声明
本页面内容由AI生成,不保证完全真实、准确或完整,不代表希财舆情宝官方立场,不构成任何投资建议。查看详细说明,请点击此处
订阅榜