新元科技:万向新元科技股份有限公司监事会对《董事会对公司非标准审计意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》的意见
2025-04-30
万向新元科技股份有限公司聘请的大华会计师事务所为公司2024年度内部控制出具了否定意见的审计报告。公司监事会对董事会编制的《董事会对公司非标准审计意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》表示同意,并强调将督促公司进行全面整改,提升公司治理水平和内部控制,以维护投资者利益。
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