ST合纵发布审计委员会年报工作规程
2025-12-11
合纵科技股份有限公司发布了《董事会审计委员会年报工作规程》,以完善法人治理机制,强化审计委员会职能,提高内部审计工作质量。规程明确了审计委员会在公司年报编制和披露过程中的具体职责,包括协调会计师事务所审计工作时间、审核公司年度财务信息及会计报表、监督会计师事务所的审计实施、评估会计师事务所工作、提议聘请或改聘外部审计机构等。
规程要求审计委员会与年审会计师协商确定年度财务报告审计的时间安排,并在会计师进场前审阅公司编制的年度财务会计报表。审计委员会需特别关注公司的业绩预告及其更正情况,并在年审会计师出具初步审计意见后再次审阅会计报表,沟通初审意见。
规程强调,审计委员会应对审计后的财务会计报告进行审议,对报告的真实性、准确性和完整性提出意见,重点关注重大会计和审计问题,特别关注是否存在与财务会计报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性。
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规程要求审计委员会与年审会计师协商确定年度财务报告审计的时间安排,并在会计师进场前审阅公司编制的年度财务会计报表。审计委员会需特别关注公司的业绩预告及其更正情况,并在年审会计师出具初步审计意见后再次审阅会计报表,沟通初审意见。
规程强调,审计委员会应对审计后的财务会计报告进行审议,对报告的真实性、准确性和完整性提出意见,重点关注重大会计和审计问题,特别关注是否存在与财务会计报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性。
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