海顺新材强化内部审计制度
2025-10-30
2025年10月30日,上海海顺新型药用包装材料股份有限公司董事会审议通过新的内部审计制度。该制度明确了公司设立审计委员会和内部审计部门,强化了对内部控制、财务信息真实性及经营活动效率的监督职能。内部审计部门将独立运作,直接向董事会审计委员会报告,并拥有获取资料、参与会议、调查取证、制止违规行为等多项权限。制度还规定了审计工作程序、档案管理和奖惩机制,旨在提升公司治理水平和风险防控能力。
点此打开小程序免费查看完整AI分析结果
点此打开小程序
重要提示和声明
本页面内容由AI生成,不保证完全真实、准确或完整,不代表希财舆情宝官方立场,不构成任何投资建议。查看详细说明,请点击此处
订阅榜