爱司凯发布内部审计制度 规范审计流程
2025-11-12
爱司凯制定内部审计制度,明确董事会下设审计委员会(独立董事过半数且含会计专业人士)、设立独立审计部负责审计工作。制度规定审计部职责(监督内控、财务信息等)、权限(获取资料、询问等)、审计程序(计划到后续跟踪)及奖惩措施,旨在完善内控、规范审计流程。
点此打开小程序免费查看完整AI分析结果
点此打开小程序
重要提示和声明
本页面内容由AI生成,不保证完全真实、准确或完整,不代表希财舆情宝官方立场,不构成任何投资建议。查看详细说明,请点击此处
订阅榜