博思软件发布新版内部审计制度
2025-10-30
福建博思软件股份有限公司于2025年10月29日通过董事会审议通过了新的《内部审计制度》。该制度明确了内部审计部门的独立性,要求其对董事会负责并定期向审计委员会报告工作。制度强化了对内部控制、财务信息、风险管理等方面的审计职责,涵盖募集资金使用、关联交易、对外投资等重点事项。同时规定内部审计部门拥有获取资料、参与会议、调查取证、提出整改建议等多项权限,并要求审计发现的问题必须落实整改,审计结果将作为考核奖惩依据。制度还强调对审计人员的职业道德要求及保护机制。
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