【风险】ST路通董事会说明内部控制审计强调事项
2026-04-28
ST路通董事会针对2025年度内部控制审计报告中的强调事项段发布专项说明。审计报告提醒了2021-2022年原实际控制人资金占用15,580万元和2025年诉讼未及时披露等内部控制缺陷。
截至2025年底资金占用已全部归还,公司现实际控制人代偿部分款项,并已加强内控整改,报告期内未新增问题。
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截至2025年底资金占用已全部归还,公司现实际控制人代偿部分款项,并已加强内控整改,报告期内未新增问题。
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