中富通发布审计委员会工作细则
2025-11-29
中富通集团股份有限公司于2025年11月29日发布董事会审计委员会工作细则,旨在强化董事会决策能力,完善公司治理结构。
细则明确了审计委员会的组成、职责权限和议事规则,包括监督内外部审计、审核财务信息及内部控制等核心职能,以提升公司运营的透明度和规范性。
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细则明确了审计委员会的组成、职责权限和议事规则,包括监督内外部审计、审核财务信息及内部控制等核心职能,以提升公司运营的透明度和规范性。
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