太辰光发布新内部审计制度
2025-10-28
深圳太辰光通信股份有限公司于2025年10月24日审议通过新的内部审计制度,旨在规范内部审计工作,提升内部控制和风险管理水平,保障财务信息真实性及资产安全。该制度明确了内部审计部门的独立性及其职责,要求定期对财务报告、募集资金使用、对外投资、关联交易等关键事项进行审计,并强化了信息披露事务的管理与监督机制。
重要提示和声明
本页面内容由AI生成,不保证完全真实、准确或完整,不代表希财舆情宝官方立场,不构成任何投资建议。查看详细说明,请点击此处
订阅榜
