晨曦航空发布新内部审计制度
2025-09-30
西安晨曦航空科技股份有限公司于2025年9月发布了新的内部审计制度,明确了内部审计机构的职责、权限和工作程序。公司设立审计部,在董事会审计委员会指导下独立开展工作,强化对内部控制、财务信息、风险管理等方面的监督检查。审计部需定期提交审计计划和报告,重点审查对外投资、关联交易、募集资金使用等高风险事项,并建立内部控制评价机制。制度还规定了审计人员的行为规范和奖惩措施,以提升审计质量和公司治理水平。
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