朗进科技:董事会关于2024年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明
2025-04-24
中兴华会计师事务所对山东朗进科技股份有限公司2024年度内部控制出具了带强调事项段的无保留意见审计报告,指出公司存在被控股股东及其子公司非经营性占用资金的情况。截至报告日,公司已收回全部资金及利息,并对内部控制缺陷进行了整改。公司董事会表示将加强内部控制,提升公司治理水平。
点此打开小程序免费查看完整AI分析结果
点此打开小程序
重要提示和声明
本页面内容由AI生成,不保证完全真实、准确或完整,不代表希财舆情宝官方立场,不构成任何投资建议。查看详细说明,请点击此处
订阅榜