长川科技:华泰联合证券有限责任公司关于杭州长川科技股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
2025-04-29
华泰联合证券对杭州长川科技股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告进行了核查,确认公司内部控制制度符合相关法律法规,并在所有重大方面保持有效。天健会计师事务所也出具了肯定的内部控制审计报告。独立财务顾问认为长川科技的内部控制制度在业务经营和管理各重大方面保持了有效的内部控制。
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