【经营】金太阳发布内控报告,揭示子公司应收账款管理漏洞
2026-04-25
东莞金太阳研磨股份有限公司于2026年4月25日发布了《2025年度内部控制自我评价报告》。
报告基准日为2025年12月31日,董事会认为,公司在相关重大方面保持了有效的财务报告内部控制,且未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
然而,报告在“销售与收款管理”部分披露,经公司自查,发现子公司金太阳精密在某重大客户应收账款风险预警方面存在不足,未能对客户信用状况进行充分识别、评估及预警。公司计划于2026年启动专项整改计划,以完善客户信用管理及催收机制。
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报告基准日为2025年12月31日,董事会认为,公司在相关重大方面保持了有效的财务报告内部控制,且未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
然而,报告在“销售与收款管理”部分披露,经公司自查,发现子公司金太阳精密在某重大客户应收账款风险预警方面存在不足,未能对客户信用状况进行充分识别、评估及预警。公司计划于2026年启动专项整改计划,以完善客户信用管理及催收机制。
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