拓斯达收监管函,暴露财务核算与内控缺陷
2025-12-30
深圳证券交易所于2025年12月30日对拓斯达出具监管函,指出公司存在多项违规行为。该监管函主要涉及财务核算与内部控制两方面的问题。
在财务方面,公司2023年至2024年存在收入与成本核算不准确、应收账款坏账准备计提不充分等情况,导致相关年度的财务数据出现跨期错误。
在内控方面,公司存在募集资金使用不规范、内幕信息管理不到位等问题,包括信息披露不一致、内幕信息知情人登记不完整等。
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在财务方面,公司2023年至2024年存在收入与成本核算不准确、应收账款坏账准备计提不充分等情况,导致相关年度的财务数据出现跨期错误。
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