思特奇:财信证券股份有限公司关于北京思特奇信息技术股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
2025-04-16
财信证券作为思特奇的保荐机构,对思特奇2024年度内部控制自我评价报告进行了核查,认为公司在内部控制方面不存在重大缺陷,内部控制制度较为完善。然而,公司在2023年存在无形资产入账时点不准确、无形资产减值计提不充分、长期股权投资核算不规范等问题,北京证监局对此下发了警示函。公司已按照要求提交了书面整改报告,上述问题对2023年经营业绩影响较小。
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