光莆股份发布内部审计制度
2025-12-11
厦门光莆电子股份有限公司制定了内部审计制度,以加强和规范内部审计工作,提升审计质量。
制度明确了内部审计的范围涵盖公司及各控股子公司、分支机构的内部控制、风险管理、财务信息及经营活动,并强调内部审计的独立性和客观性。
内部审计机构将定期检查募集资金使用、关联交易、对外投资等重大事项,并对发现的内部控制重大缺陷或风险及时报告。
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制度明确了内部审计的范围涵盖公司及各控股子公司、分支机构的内部控制、风险管理、财务信息及经营活动,并强调内部审计的独立性和客观性。
内部审计机构将定期检查募集资金使用、关联交易、对外投资等重大事项,并对发现的内部控制重大缺陷或风险及时报告。
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