透景生命发布内部审计制度 规范审计工作
2025-11-12
2025年11月12日透景生命发布内部审计制度,明确内审定义、目标及内审部组织架构与职责,规定内审部对董事会负责并向审计委员会报告,需检查内控有效性、财务信息真实性等。制度还细化审计工作程序、具体实施要求(含对外投资、关联交易等审计重点)、信息披露及档案管理内容,旨在规范审计工作、防范风险、增强信息披露可靠性。
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