正海生物发布新内部审计制度
2025-10-25
烟台正海生物科技股份有限公司发布了新的内部审计管理制度,明确了内部审计的职责、范围和工作程序。该制度强调了审计的独立性和权威性,规定合规审计部直接受董事会审计委员会监督,负责对公司及子公司的财务收支、内部控制、风险管理等方面进行审计监督,并定期检查募集资金使用、关联交易、对外投资等高风险事项。制度还要求审计发现问题后进行整改跟踪,确保问题得到解决。
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