晶瑞电材规范年报审计监督机制
2025-12-13
晶瑞电子材料股份有限公司发布《审计委员会年报工作制度》,旨在完善公司治理机制,规范审计委员会在年报编制和披露中的监督职责。该制度明确了审计委员会需参与年报审计时间安排、与会计师事务所沟通、审阅财务报表、审核财务信息及内部控制评价报告等具体工作流程,以确保公司年报的真实、准确、完整和及时。同时,制度强调审计委员会成员及相关涉密人员在年报期间须履行保密义务,严防内幕信息泄露。
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