延江股份:董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
2025-04-21
厦门延江新材料股份有限公司董事会审计委员会对华兴会计师事务所2024年的审计工作进行了总结和评价。华兴会计师事务所完成了公司的财务报告、内部控制、募集资金使用情况等审计工作,并出具了标准无保留意见的审计报告,认为公司的财务报表公允反映了其财务状况和经营成果。审计委员会对华兴事务所的专业能力和独立性表示认可,并同意续聘其为2025年度审计机构。
点此打开小程序免费查看完整AI分析结果
点此打开小程序
重要提示和声明
本页面内容由AI生成,不保证完全真实、准确或完整,不代表希财舆情宝官方立场,不构成任何投资建议。查看详细说明,请点击此处
订阅榜