国科微发布内部审计管理制度
2025-12-13
湖南国科微电子股份有限公司于2025年12月13日发布其内部审计管理制度。
该制度旨在规范公司及下属子公司的经营管理,通过独立的审计活动加强内部控制与监督,保障资产安全,改善经营管理并降低风险。制度详细规定了内部审计的部门与人员设置、审计范围与权限、审计程序、职业道德与纪律、档案管理以及奖罚规则等内容。
制度的生效将提升公司治理的规范性与透明度,有助于建立健全的反舞弊机制和风险管控体系。
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该制度旨在规范公司及下属子公司的经营管理,通过独立的审计活动加强内部控制与监督,保障资产安全,改善经营管理并降低风险。制度详细规定了内部审计的部门与人员设置、审计范围与权限、审计程序、职业道德与纪律、档案管理以及奖罚规则等内容。
制度的生效将提升公司治理的规范性与透明度,有助于建立健全的反舞弊机制和风险管控体系。
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