【经营】电连技术内部控制获审计委员会肯定
2026-04-23
电连技术董事会审计委员会于2026年4月23日发布对2025年度内部控制自我评价报告的审核意见,认为公司内部控制体系完善有效,无重大缺陷,保证了业务有序开展和资产安全,维护了公司及股东利益。
点此打开小程序免费查看完整AI分析结果
点此打开小程序
重要提示和声明
本页面内容由AI生成,不保证完全真实、准确或完整,不代表希财舆情宝官方立场,不构成任何投资建议。查看详细说明,请点击此处
订阅榜