聚灿光电发布内部审计制度 规范审计流程
2025-11-11
聚灿光电于2025年11月发布内部审计制度,明确审计机构设置、职责范围、审计工作程序、信息披露要求及奖惩制度等内容。审计部将在审计委员会指导下独立开展工作,重点审计对外投资、资产买卖、担保、关联交易、募集资金使用等事项,还需对业绩快报、内部控制有效性等进行审查,并按规定提交报告和披露相关信息。
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