【经营】内部控制审计获无保留意见
2026-03-20
容诚会计师事务所于2026年3月20日出具了针对聚灿光电的内部控制审计报告,认为公司于2025年12月31日按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
同时,公司董事会于同日发布的内部控制自我评价报告也得出结论,于内部控制评价报告基准日(2025年12月31日),公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,并已按照企业内部控制规范体系在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
同时,公司董事会于同日发布的内部控制自我评价报告也得出结论,于内部控制评价报告基准日(2025年12月31日),公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,并已按照企业内部控制规范体系在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
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