【市场】广哈通信发布新版内控制度
2026-02-04
广州广哈通信股份有限公司于2026年2月4日发布最新版《内部控制制度》,旨在加强公司规范运作和健康发展,保护投资者合法权益。
该制度依据相关法律法规及公司章程制定,明确了内部控制的目标、基本要素及各部门职责。内容涵盖公司经营管理的各个层级与业务环节,包括对控股子公司管理、关联交易、对外担保、重大投资及信息披露等重点活动建立了相应的控制政策和程序。
公司内部审计部门将负责内部控制的日常检查监督,并定期向审计委员会报告。
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该制度依据相关法律法规及公司章程制定,明确了内部控制的目标、基本要素及各部门职责。内容涵盖公司经营管理的各个层级与业务环节,包括对控股子公司管理、关联交易、对外担保、重大投资及信息披露等重点活动建立了相应的控制政策和程序。
公司内部审计部门将负责内部控制的日常检查监督,并定期向审计委员会报告。
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