泉为科技:董事会关于2024年度否定意见内部控制审计报告的专项说明
2025-04-29
中兴财光华会计师事务所对广东泉为科技股份有限公司2024年度财务报告内部控制有效性进行了审计,并出具了否定意见的《内部控制审计报告》。主要原因是公司在印章管理和对外担保方面存在重大缺陷,具体表现为子公司未经审批使用公章及违规对外担保。公司董事会已确认这些内部控制缺陷,并承诺将加强内部控制和规范运作,以消除相关事项的影响。
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