华信新材:董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
2025-04-16
江苏华信新材料股份有限公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所2024年度的履职情况进行了评估。信永中和作为公司2024年度年报审计机构,按《审计业务约定书》和《中国注册会计师审计准则》对公司财务报告及内部控制有效性进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。审计委员会对信永中和的专业资质和执业能力进行了审查,认为其具备为公司提供审计工作的能力和资质。
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