【风险】中简科技内控审计揭示资金管理缺陷
2026-04-15
天健会计师事务所对中简科技出具了内部控制审计报告,认为公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
但强调事项指出,公司存在少量账外资金入账不及时、核算不准确的情况,说明公司在资金管理方面存在内部控制缺陷。截至2025年12月31日,所有资金均已纳入账内准确核算。
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但强调事项指出,公司存在少量账外资金入账不及时、核算不准确的情况,说明公司在资金管理方面存在内部控制缺陷。截至2025年12月31日,所有资金均已纳入账内准确核算。
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