钢研纳克发布新版内部审计制度
2025-12-12
钢研纳克于2025年12月12日发布并施行了新的《内部审计制度》,对公司的内部审计工作进行了全面规范。该制度明确了内部审计部门的职责、权限、工作程序以及与审计委员会的关系。制度要求内部审计部门对财务收支、经济活动、内部控制及风险管理等进行独立监督与评价,并需定期向审计委员会报告。
制度规定,内部审计部门需对募集资金使用、对外投资、关联交易等重要事项进行及时审计,并在业绩快报披露前对其进行审计。审计委员会需根据内部审计报告,对公司内部控制有效性出具评估意见并向董事会报告。
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制度规定,内部审计部门需对募集资金使用、对外投资、关联交易等重要事项进行及时审计,并在业绩快报披露前对其进行审计。审计委员会需根据内部审计报告,对公司内部控制有效性出具评估意见并向董事会报告。
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