【经营】广康生化内部控制获认可,无重大缺陷
2026-04-23
华泰联合证券作为保荐人,对广康生化2025年度内部控制评价报告进行核查。
报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
公司针对合同管理启动了系统性强化工作,包括修订标准模板、优化审批权限等,以管控法律与合规风险。
保荐人经核查认为,公司内部控制制度有效。
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报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
公司针对合同管理启动了系统性强化工作,包括修订标准模板、优化审批权限等,以管控法律与合规风险。
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