久量股份:内部审计制度
2025-08-27
湖北久量股份有限公司发布了《内部审计制度》,明确了公司内部审计工作的职责、权限和实施要求。该制度强调加强内部控制和风险管理,规范审计工作程序,确保财务报告及相关信息披露的真实、完整。审计部将对公司的财务收支、内部控制有效性、重大事项如对外投资、关联交易、募集资金使用等进行审计监督,并定期向审计委员会报告。制度还规定了对违规行为的处理机制及审计人员的回避与追责制度。
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