玉禾田发布新版内部审计制度
2025-10-30
玉禾田环境发展集团股份有限公司于2025年10月发布了新的内部审计制度,明确了审计部的组织架构、职责范围和工作流程。审计部将在董事会审计委员会的领导下独立运作,重点对内部控制、财务信息真实性、重大投资活动及关联交易等进行监督。制度要求审计部每季度至少检查一次货币资金内控情况,至少每半年对公司重大事项实施情况进行检查,并定期向审计委员会和董事会提交审计报告。若发现内部控制存在重大缺陷,将及时向董事会报告并披露。
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