新产业发布新版内部审计制度
2025-10-28
深圳市新产业生物医学工程股份有限公司于2025年10月28日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了新的《内部审计管理制度》。该制度旨在规范公司内部审计工作,提升审计质量,保护投资者权益。制度明确了内部审计的适用范围、定义及内部控制目标,强调董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责。公司设立审计委员会和独立的内部审计部门,确保审计工作的独立性和权威性。内部审计部门将定期对公司各机构、子公司及重大参股公司的内部控制、财务信息真实性、经营活动效率等进行审查,并重点关注募集资金使用、关联交易、对外投资、对外担保等高风险事项。审计委员会每半年需对重大事项实施情况和资金往来进行检查,并向董事会报告。公司将在年度报告披露的同时,公开内部控制自我评价报告和会计师事务所的内部控制审计报告。
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