博汇股份发布内部审计制度
2025-12-11
宁波博汇化工科技股份有限公司制定并发布了《内部审计制度》,该制度明确了内部审计的职责、工作范围和监督体系。
内部审计部门将重点关注对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用及信息披露事务等高风险事项,并至少每半年进行一次检查。
制度规定,内部审计部向董事会负责,接受审计委员会监督,发现重大问题需立即报告。
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内部审计部门将重点关注对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用及信息披露事务等高风险事项,并至少每半年进行一次检查。
制度规定,内部审计部向董事会负责,接受审计委员会监督,发现重大问题需立即报告。
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