捷安高科发布内部审计制度
2025-09-30
郑州捷安高科股份有限公司于2025年9月28日发布《内部审计工作制度》,明确了公司内部审计的范围、职责、权限和工作程序。制度强调审计部在审计委员会指导下独立运作,保障其独立性和权威性。审计部需定期对公司内部控制、财务信息、募集资金使用、关联交易、对外投资等高风险事项进行检查,并每季度向审计委员会报告。公司还要求审计部对发现的内控缺陷督促整改,并在发现重大风险时及时上报董事会或审计委员会。
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