科思股份审议通过审计委员会工作细则
2025-12-20
公司董事会审议并通过了《董事会审计委员会工作细则》。该细则旨在健全公司内部监督机制,完善公司治理结构,明确审计委员会为公司董事会下设的专门委员会,行使《公司法》规定的监事会职权,负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。细则详细规定了审计委员会的组成、职责、议事规则及信息披露要求。
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