科思股份发布内部审计制度
2025-12-20
南京科思化学股份有限公司于2025年12月19日发布内部审计制度,旨在进一步规范公司内部审计工作,提高内部审计工作质量,以保护投资者合法权益。
该制度依据《中华人民共和国审计法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规及公司章程制定,明确了内部审计的定义、机构设置、人员要求、职责权限、工作程序及奖惩规定。
内审部作为董事会在内部审计业务方面的常设办事机构,在审计委员会领导下行使职权,并向审计委员会报告工作。
制度要求内审部保持独立性,其职责包括对公司各内部机构、控股子公司及有重大影响的参股公司的内部控制有效性、财务信息真实性、合法性等进行检查和评估,并协助建立健全反舞弊机制。
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该制度依据《中华人民共和国审计法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规及公司章程制定,明确了内部审计的定义、机构设置、人员要求、职责权限、工作程序及奖惩规定。
内审部作为董事会在内部审计业务方面的常设办事机构,在审计委员会领导下行使职权,并向审计委员会报告工作。
制度要求内审部保持独立性,其职责包括对公司各内部机构、控股子公司及有重大影响的参股公司的内部控制有效性、财务信息真实性、合法性等进行检查和评估,并协助建立健全反舞弊机制。
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