【经营】翔丰华内部控制获保荐机构肯定
2026-04-21
国泰海通证券作为翔丰华可转债发行的保荐机构,对该公司2025年度内部控制评价报告进行了核查。核查意见认为,公司内部控制制度健全有效,2025年度不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。众华会计师事务所于2026年4月21日出具了无保留意见的内部控制审计报告。
重要提示和声明
本页面内容由AI生成,不保证完全真实、准确或完整,不代表希财舆情宝官方立场,不构成任何投资建议。查看详细说明,请点击此处
订阅榜
