【经营】内控审计获无保留意见
2026-04-10
根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2026年4月9日出具的审计报告,天健会计师事务所对松原股份公司2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计,并出具了无保留意见的内部控制审计报告。
该审计意见认为,松原股份公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
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该审计意见认为,松原股份公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
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