爱美客发布新内部审计制度
2025-10-29
爱美客技术发展股份有限公司发布了新的内部审计制度,明确了内部审计的范围、机构设置、职责权限及工作流程。该制度强调审计部的独立性,要求审计部向董事会下属的审计委员会报告工作,并定期检查公司募集资金使用、关联交易、对外担保等高风险事项。同时,公司需每年披露内部控制自我评价报告,并至少每两年要求会计师事务所出具一次内部控制鉴证报告。
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