国安达发布内部审计管理制度
2025-10-27
国安达股份有限公司发布了《内部审计管理制度》,明确了内部审计工作的职责、实施流程和监督管理机制。审计部将独立行使审计职权,对公司及控股子公司的财务收支、内部控制和经济效益进行监督,并定期向董事会审计委员会报告工作。公司强调审计部的独立性,要求各部门配合审计工作,同时规定了对违规行为的处罚措施。
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