康平科技发布内部审计制度强化治理
2025-12-25
康平科技发布了内部审计制度,旨在规范内部审计工作,强化内部控制,改善经营管理,提高经济效益。
制度详细规定了内审部的职责和权限,包括审计范围覆盖公司本部、子公司等,并强调内审部对董事会负责,保持独立性。该制度自董事会审议通过之日起实施。
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制度详细规定了内审部的职责和权限,包括审计范围覆盖公司本部、子公司等,并强调内审部对董事会负责,保持独立性。该制度自董事会审议通过之日起实施。
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