海融科技:内部审计工作制度(2025年8月)
2025-08-28
该文档为上海海融食品科技股份有限公司发布的《内部审计工作制度》,详细规定了公司内部审计的组织架构、职责范围、实施流程、信息披露、档案管理及奖惩机制等内容。制度强调审计部对董事会负责,保持独立性,并对财务信息、内部控制、重大事项如对外投资、关联交易、募集资金使用等进行审计监督,定期提交审计报告和内部控制评价报告。
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