研奥股份发布内部审计管理制度
2025-10-27
研奥电气股份有限公司于2025年10月发布了《内部审计管理制度》,明确了内部审计的职责、权限和工作流程。公司设立审计部,在董事会审计委员会指导下独立开展工作,强化内部控制、风险管理与财务监督。审计部需定期提交审计报告,检查募集资金使用情况,并对下属公司进行经济责任审计。制度还规定了审计人员的专业要求和保密义务,建立了奖惩机制,以保障审计工作的独立性和有效性。
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