药易购发布审计委员会工作制度
2025-10-23
四川合纵药易购医药股份有限公司于2025年10月23日发布《董事会审计委员会工作制度》,明确了审计委员会的职责权限、人员组成、议事规则等内容。审计委员会作为董事会下设机构,主要负责审核公司财务信息及披露、监督内外部审计和内部控制,并可行使《公司法》规定的监事会职权。委员会由5名董事组成,其中3名为独立董事,召集人由会计专业背景的独立董事担任。公司将为审计委员会提供必要的资源支持,确保其独立履职。
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