【风险】审计报告揭示公司内控缺陷
2026-04-29
信永中和会计师事务所于2026年4月28日出具的内部控制审计报告中,强调了药易购公司存在内部控制缺陷。该缺陷源于公司董事会在2026年4月发布的《关于前期会计差错更正的公告》,涉及合并范围、股权投资核算及信用减值计提等事项的会计差错。报告指出,公司已在编制2025年度财务报告的过程中对相关内控缺陷进行了整改。
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